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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4706 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 22 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:1H LUBRIFICAÇÃO, 0,6667H TROCA DE OLEO HIDR, 2H TROCA DE BOMBA DE ALIMENTADORA,2H TROCA DE MANGUEIRA HIDRA, 2H TROCA DE MANGUEIRA DA CONCHA E GIRD. 1UN Socorro mecânico CIDADE, 1UN Socorro mecânico NA GORETTI.CONF. CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº22/2026. 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 Valor Empenhado referente a:1H LUBRIFICAÇÃO, 0,6667H TROCA DE OLEO HIDR, 2H TROCA DE BOMBA DE ALIMENTADORA,2H TROCA DE MANGUEIRA HIDRA, 2H TROCA DE MANGUEIRA DA CONCHA E GIRD. 1UN Socorro mecânico CIDADE, 1UN Socorro mecânico NA GORETTI.CONF. CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº22/2026. 1.550,00
03/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/4; REF. EMPENHO 4706/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 1.550,00
04/09/2026 Pagamento de Empenho 4706/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00