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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4773 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DO OLEO DO MOTOR, 1 UN ELEMENTO, 1 UN CHICOTE DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS (SEM SENSOR), 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS- P/VAN TRANSIT TRI 2B42, EMENDA CSAP-36000647291202500. 1.553,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DO OLEO DO MOTOR, 1 UN ELEMENTO, 1 UN CHICOTE DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS (SEM SENSOR), 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS- P/VAN TRANSIT TRI 2B42, EMENDA CSAP-36000647291202500. 1.553,00
TOTAL 1.553,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.553,00