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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4827 Data de lançamento: 04/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN HIRUDOID 300MG GEL C40 GR, 2UN HIRUDOID 300MG POMADA 45 GR, 2UN HIRUDOID 500MG GEL 40 GR, 2UN HIRUDOID 500MG POMADA 40 G, 7UN FRALDA GALINHA PINT XXG.SEC. EDUCAÇÃO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 683,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2026 Valor Empenhado referente a: 2UN HIRUDOID 300MG GEL C40 GR, 2UN HIRUDOID 300MG POMADA 45 GR, 2UN HIRUDOID 500MG GEL 40 GR, 2UN HIRUDOID 500MG POMADA 40 G, 7UN FRALDA GALINHA PINT XXG.SEC. EDUCAÇÃO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 683,65
04/09/2026 Conforme DANFE Nº 890/68879664; REF. EMPENHO 4827/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 683,65
TOTAL 683,65 683,65 0,00
SALDO A PAGAR 683,65