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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4837 Data de lançamento: 04/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN REFLETOR LED SLIM100 VERDE BIVOLT, 50UN PARAFUSO AUTOBROCANTE 2X13MM, 100MT ELTRODUTO CORRUGADO 3/4 IDP AMARELO, 12UN CONECTOR WAGO 2 POLOS RETO 4MM, 80MT CABO PP 2X1,5MM. SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 1.111,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2026 Valor Empenhado referente a: 6UN REFLETOR LED SLIM100 VERDE BIVOLT, 50UN PARAFUSO AUTOBROCANTE 2X13MM, 100MT ELTRODUTO CORRUGADO 3/4 IDP AMARELO, 12UN CONECTOR WAGO 2 POLOS RETO 4MM, 80MT CABO PP 2X1,5MM. SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 1.111,50
04/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/293; REF. EMPENHO 4837/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI 1.111,50
TOTAL 1.111,50 1.111,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.111,50