O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4853 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 19 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1HSERVIÇPO DE 2 MONTAGEM DE PNEU,2 TROCA DE PNEU,1 CONSERTO DE PNEU 0,5H LUBRIFICAR,1UN SOCORRO MECANICO EM HORARIO D EXP. VILA MILITAR 06/08,1UN SOCORRO MECANICO FORA DE HORARIO DE EXPED. CENTRO 10/08.CONTRATO Nº333/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026. 725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 Valor Empenhado referente a: 1HSERVIÇPO DE 2 MONTAGEM DE PNEU,2 TROCA DE PNEU,1 CONSERTO DE PNEU 0,5H LUBRIFICAR,1UN SOCORRO MECANICO EM HORARIO D EXP. VILA MILITAR 06/08,1UN SOCORRO MECANICO FORA DE HORARIO DE EXPED. CENTRO 10/08.CONTRATO Nº333/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026. 725,00
TOTAL 725,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 725,00