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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO DA CAIXA, 2UN ROLAMENTO PINHAO-CORPO, 2UN RETENTOR CARCAÇA, 1UN RETENTOR PONTA PIF, 1UN JUNTA, 1UN COLA JUNTA, 1UN COLA LOCTITE, 1UN CAIXA SATELITE, 1UN KIT PLANETARIO LIXO PANO, 1UN COROA E PINHÃO.SEC.EDUCAÇÃO -P/ONIBUS JAO 3F82. 9.472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO DA CAIXA, 2UN ROLAMENTO PINHAO-CORPO, 2UN RETENTOR CARCAÇA, 1UN RETENTOR PONTA PIF, 1UN JUNTA, 1UN COLA JUNTA, 1UN COLA LOCTITE, 1UN CAIXA SATELITE, 1UN KIT PLANETARIO LIXO PANO, 1UN COROA E PINHÃO.SEC.EDUCAÇÃO -P/ONIBUS JAO 3F82. 9.472,00
14/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/69012828; 890/69012772; REF. EMPENHO 4857/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 9.472,00
25/09/2026 Pagamento de Empenho 4857/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.472,00
TOTAL 9.472,00 9.472,00 9.472,00
SALDO A PAGAR 0,00