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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4887 Data de lançamento: 09/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 MT MANTA ASFALTICA, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS (CHAPEUZINHO VERMELHO), CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2026 Valor Empenhado referente a: 4,5 MT MANTA ASFALTICA, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS (CHAPEUZINHO VERMELHO), CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. 45,00
TOTAL 45,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 45,00