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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4912.SEC. SAUDE- P/ IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO COM HNSA- HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4912.SEC. SAUDE- P/ IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO COM HNSA- HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. 85,00
10/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68961166; REF. EMPENHO 4895/2026 2450 - FRANCISCO CARLOS CERUTTI-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL 85,00
21/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2026 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00