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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4896 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN ELETRODO ADESIVO 3CM 4UN PCT, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647430202500. 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 Valor Empenhado referente a: 3 UN ELETRODO ADESIVO 3CM 4UN PCT, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647430202500. 105,00
15/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/11376; REF. EMPENHO 4896/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL 105,00
30/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00