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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4967 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN ERVA MATE REI VERDE TRADICIONAL 1KG, 6UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS, 5UN CAFE MELITTA 500G FORTE/TRADICIONAL. SEC. EDUCAÇÃO- P/SMEC. 475,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 Valor Empenhado referente a: 4UN ERVA MATE REI VERDE TRADICIONAL 1KG, 6UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS, 5UN CAFE MELITTA 500G FORTE/TRADICIONAL. SEC. EDUCAÇÃO- P/SMEC. 475,85
15/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/438; REF. EMPENHO 4967/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 475,85
25/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 470,14
25/09/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4967/2026 5,71
TOTAL 475,85 475,85 475,85
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/09/2026 5,71 Lançada
TOTAL   5,71