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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4979 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PENDRIVE SANDISK 64 GB , 1UN HUB UGREEN USB C/4. SEC. OBRAS - P/ ATIVIDADES DA SECRETARIA. 134,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 Valor Empenhado referente a: 1UN PENDRIVE SANDISK 64 GB , 1UN HUB UGREEN USB C/4. SEC. OBRAS - P/ ATIVIDADES DA SECRETARIA. 134,80
22/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/11127; REF. EMPENHO 4979/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA MEPREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 134,80
28/09/2026 Pagamento de Empenho 4979/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,80
TOTAL 134,80 134,80 134,80
SALDO A PAGAR 0,00