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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5002 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 72 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3672/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 374/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. 77.113,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3672/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 374/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. 77.113,51
21/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/277; REF. EMPENHO 5002/2026 18263 - AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 15.686,06
30/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2026 - REF. SETEMBRO/2026 AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA - 18263 15.497,83
30/09/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5002/2026 188,23
TOTAL 77.113,51 15.686,06 15.686,06
SALDO A PAGAR 61.427,45

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/09/2026 188,23 2519/2026 Lançada
TOTAL   188,23