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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5049 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR SPLIT 16 MM, 1 UN CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO PRETO 23X20, 8 UN CABO SEMI RIGIDO 7 PERNAS 16 MM, 1 UN BASE PARA RELE PLASTICA, 2 UN FITA 23 BR AUTOFUSAO 19MMX2M, P/ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PARTE SUBTERRANEA DA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA - CONF. DECRETO Nº 53/26. 239,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR SPLIT 16 MM, 1 UN CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO PRETO 23X20, 8 UN CABO SEMI RIGIDO 7 PERNAS 16 MM, 1 UN BASE PARA RELE PLASTICA, 2 UN FITA 23 BR AUTOFUSAO 19MMX2M, P/ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PARTE SUBTERRANEA DA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA - CONF. DECRETO Nº 53/26. 239,00
18/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/304; REF. EMPENHO 5049/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 239,00
28/09/2026 Pagamento de Empenho 5049/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00