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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5051 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 2 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3747/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 202/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 24/2025. 16.575,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 2 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3747/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 202/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 24/2025. 16.575,60
21/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/93; REF. EMPENHO 5051/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 16.575,60
28/09/2026 Pagamento de Empenho 5051/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.575,60
TOTAL 16.575,60 16.575,60 16.575,60
SALDO A PAGAR 0,00