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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5086 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SUGADOR, TERMINAL, SERINGA TRIPLESE E CUSPIDEIRA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS., SERVIÇO DE CONSERTO DE PROFI DABI (ULTRASON DE LIMPEZA) DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CSAP-36000713627202500. 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SUGADOR, TERMINAL, SERINGA TRIPLESE E CUSPIDEIRA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS., SERVIÇO DE CONSERTO DE PROFI DABI (ULTRASON DE LIMPEZA) DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CSAP-36000713627202500. 1.200,00
24/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/329; REF. EMPENHO 5086/2026 14948 - ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL 1.200,00
30/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2026 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - 14948 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00