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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5093 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 22 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,1364KG Solda Mig P/ MOTONIVELADORA 01, 2,2727KG Solda Mig P/ RETRO 03, 0,9091KG Solda Mig P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS CONF.CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026. 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 Valor Empenhado referente a: 1,1364KG Solda Mig P/ MOTONIVELADORA 01, 2,2727KG Solda Mig P/ RETRO 03, 0,9091KG Solda Mig P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS CONF.CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026. 950,00
25/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/69192194; REF. EMPENHO 5093/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 950,00
30/09/2026 Pagamento de Empenho 5093/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00