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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5315 Data de lançamento: 28/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN FLUIDO FREIO DOT 4 LV 200ML, 4 UN OLEO 0W20 API SP, 1 UN ADITIVO COMB, 4 UN OLEO -0W20 API SP, P/ SPIN TRG 5G26 - CSAP-36000647430202500. 815,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2026 Valor Empenhado referente a: 3 UN FLUIDO FREIO DOT 4 LV 200ML, 4 UN OLEO 0W20 API SP, 1 UN ADITIVO COMB, 4 UN OLEO -0W20 API SP, P/ SPIN TRG 5G26 - CSAP-36000647430202500. 815,00
TOTAL 815,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 815,00