| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 LT BPROAUTO 5W30 DIESEL PREMIUM, 1 UN TRATAMENTO DIESEL MOPAR 370ML, P/ TORO TRH 2C48- CSAP-36000647542202500. | 599,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 6 LT BPROAUTO 5W30 DIESEL PREMIUM, 1 UN TRATAMENTO DIESEL MOPAR 370ML, P/ TORO TRH 2C48- CSAP-36000647542202500. | 599,84 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 000/108523; REF. EMPENHO 5318/2026 120 - MARINA VEICULOS LTDASEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 599,84 | ||
| TOTAL | 599,84 | 599,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 599,84 | |||