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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 28/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150 M2 FORRO PVC 08X20CM EXTRA SUL, P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO E CRAS, DANOS CAUSADOS PELA CHUVA DE GRANIZO NO DIA 31/08 CONF. DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/2026. 3.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2026 Valor Empenhado referente a: 150 M2 FORRO PVC 08X20CM EXTRA SUL, P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO E CRAS, DANOS CAUSADOS PELA CHUVA DE GRANIZO NO DIA 31/08 CONF. DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/2026. 3.450,00
29/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5005; REF. EMPENHO 5334/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - MESEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO 3.450,00
07/10/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2026 ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 3.450,00
TOTAL 3.450,00 3.450,00 3.450,00
SALDO A PAGAR 0,00