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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5350 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 31 UN ALMOÇO P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE AGUAS FRIAS, VILA SALETE, RAMAL DA SAUDE, SANTA DOROTEIA E CAMBOATÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026, 8 UN REFRIGERANTE 2 LT. 871,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 Valor Empenhado referente a: 31 UN ALMOÇO P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE AGUAS FRIAS, VILA SALETE, RAMAL DA SAUDE, SANTA DOROTEIA E CAMBOATÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2026, 8 UN REFRIGERANTE 2 LT. 871,00
29/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/69264272; REF. EMPENHO 5350/2026 266 - ANA MARIA BONATTI -PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 871,00
07/10/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2026 ANA MARIA BONATTI - 266 871,00
TOTAL 871,00 871,00 871,00
SALDO A PAGAR 0,00