| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.699.769 WALEX VIANA TELES LAMARAO |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 73 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3924/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 382/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. | 2.393,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/10/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3924/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 382/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. | 2.393,60 | ||
| TOTAL | 2.393,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.393,60 | |||