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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 01/10/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 73 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3926/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 383/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. 1.719,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2026 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3926/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 383/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. 1.719,90
TOTAL 1.719,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.719,90