| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 188,02LTS P/ISX7779, 339,01LTS P/TQP4I05, 470,68LTS P/TRH1J42, 678,51LTS P/TRH2A82, 404,11LTS P/TRH2A70, 281,16LTS P/IUC6285, 146LTS P/IVZ0024, 500,99LTS P/JAO3F82. | 21.269,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 188,02LTS P/ISX7779, 339,01LTS P/TQP4I05, 470,68LTS P/TRH1J42, 678,51LTS P/TRH2A82, 404,11LTS P/TRH2A70, 281,16LTS P/IUC6285, 146LTS P/IVZ0024, 500,99LTS P/JAO3F82. | 21.269,96 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 003/22405; 003/22326; 003/22272; 002/51040; 003/22532; 003/22465; 003/22295; 003/22367; 003/22152; 003/22412; 003/22294; 003/22184; 003/22520; 003/22368; 003/22304; 003/22086; 003/22221; 003/22139; 003/22531; 003/22444; 003/22306; 003/22090; 003/22196; 003/22533; 003/22425; 003/22390; 003/22085; 003/22216; 003/22118; 003/22329; REF. EMPENHO 5429/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 21.269,96 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 21.218,90 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5429/2026 | 51,06 | ||
| TOTAL | 21.269,96 | 21.269,96 | 21.269,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 51,06 | Lançada | |
| TOTAL | 51,06 |