Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 448/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CONTRATO N° 035/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
1.758,54 |
|
|
| 23/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/65214223;
REF. EMPENHO 629/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
152,55 |
|
| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS - 17638
|
|
|
152,55 |
| 24/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/65793213;
REF. EMPENHO 629/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
225,05 |
|
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 629/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
225,05 |
| 27/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/66537117;
REF. EMPENHO 629/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
225,05 |
|
| 07/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2026 - REF. ABRIL/2026
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS - 17638
|
|
|
225,05 |
| TOTAL |
1.758,54 |
602,65 |
602,65 |
| SALDO A PAGAR |
1.155,89 |