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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 710 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CADEIRA DE RODAS PL002 PROLIFE PNEU INFL SIMPLES 90 KG, 1 UN ALMOFADA ABDUÇÃO PARA CADEIRA DE RODAS 45X40X7 CM, 1 UN SUPORTE TORACICO PARA CADEIRA DE RODAS NYLON RMC P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1.461,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN CADEIRA DE RODAS PL002 PROLIFE PNEU INFL SIMPLES 90 KG, 1 UN ALMOFADA ABDUÇÃO PARA CADEIRA DE RODAS 45X40X7 CM, 1 UN SUPORTE TORACICO PARA CADEIRA DE RODAS NYLON RMC P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1.461,00
TOTAL 1.461,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.461,00