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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 27 UN FITA METALOIDE, 31 UN CORTINA DE CARNAVAL COLORIDA, 3 UN E.V.A COM GLITTER, 4 PCT CONFETE, 4 UN LANÇA CONFETE, 3 UN FITA DE FIO FURTA COR PRATEADO P/SEC. TURISMO - CARNAVAL REGIONAL 2026. 1.197,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 Valor Empenhado referente a: 27 UN FITA METALOIDE, 31 UN CORTINA DE CARNAVAL COLORIDA, 3 UN E.V.A COM GLITTER, 4 PCT CONFETE, 4 UN LANÇA CONFETE, 3 UN FITA DE FIO FURTA COR PRATEADO P/SEC. TURISMO - CARNAVAL REGIONAL 2026. 1.197,60
23/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/65151689; REF. EMPENHO 732/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI 1.197,60
06/03/2026 Pagamento de Empenho 732/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.197,60
TOTAL 1.197,60 1.197,60 1.197,60
SALDO A PAGAR 0,00