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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 3745 1260, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026- SEC. EDUCAÇÃO. 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 3745 1260, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026- SEC. EDUCAÇÃO. 99,80
18/02/2026 Conforme DANFE Nº 0/17127; 0/8272; REF. EMPENHO 757/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 99,80
27/02/2026 Pagamento de Empenho 757/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,80
TOTAL 99,80 99,80 99,80
SALDO A PAGAR 0,00