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Última atualização realizada em 11/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 758 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 2 M acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 2 M acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 450,00
18/02/2026 Conforme DANFE Nº 0/9708; 0/17130; 0/17126; 0/8925; REF. EMPENHO 758/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI 450,00
09/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00