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Última atualização realizada em 11/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 767 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, 2 M e acesso para Camara de Monitoramento do Ginasião, 2 M acesso para Camara de Monitoramento da Praça Central, 10º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRAT N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 1.167,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, 2 M e acesso para Camara de Monitoramento do Ginasião, 2 M acesso para Camara de Monitoramento da Praça Central, 10º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRAT N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 1.167,80
18/02/2026 Conforme DANFE Nº 0/17134; 0/8278; 0/17133; 0/8281; 0/8279; 0/17136; REF. EMPENHO 767/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI 1.167,80
06/03/2026 Pagamento de Empenho 767/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.167,80
TOTAL 1.167,80 1.167,80 1.167,80
SALDO A PAGAR 0,00