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Última atualização realizada em 11/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 2 M acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Valor Empenhado referente a: 2 M acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 2 M acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 255,00
18/02/2026 Conforme DANFE Nº 0/17147; 0/11167; REF. EMPENHO 769/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 225,00
06/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2026 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 225,00
TOTAL 255,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 30,00