Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 74/2022 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 45/2022 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 14/04/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 14/04/2022 |
Vigência: | 14/04/2022 à 31/12/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aqusição de material de limpeza para as diversas secretarias. |
Contratado: | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: | 42.188.256/0001-14 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 18/04/2022 | Download | |
Outros | Contrato | 14/04/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2421/2022 |
Valor: | R$ 647,96 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2426/2022 |
Valor: | R$ 277,28 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2431/2022 |
Valor: | R$ 3.207,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2442/2022 |
Valor: | R$ 1.090,68 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Programa: | Promocao do Turismo |
Projeto/Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2444/2022 |
Valor: | R$ 1.896,22 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2452/2022 |
Valor: | R$ 3.207,58 |