Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 76/2022 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 45/2022 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 14/04/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 14/04/2022 |
Vigência: | 14/04/2022 à 31/12/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aqusição de material de limpeza para as diversas secretarias. |
Contratado: | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI |
CNPJ/CPF: | 30.986.684/0001-03 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Súmula do contrato | 18/04/2022 | Download | |
Outros | Contrato | 14/04/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2420/2022 |
Valor: | R$ 207,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2429/2022 |
Valor: | R$ 280,78 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2430/2022 |
Valor: | R$ 1.215,66 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2443/2022 |
Valor: | R$ 963,48 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Programa: | Promocao do Turismo |
Projeto/Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2447/2022 |
Valor: | R$ 1.753,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2454/2022 |
Valor: | R$ 1.799,46 |