| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIVERSAL SOLUCOES INDUSTRIA COMERCIO DE PAPEIS LT |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 51 EM ANEXO | 457,00 | 457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 51 EM ANEXO | 457,00 | ||
| 20/01/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA | 457,00 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 457,00 | ||
| TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||