| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES AGOSTO 2014 | 79,47 | 79,47 |
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES AGOSTO 2014 REF SERVIÇO REDE ESPECIALIZADA, MES AGOSTO 2014 | 38,74 | 38,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES AGOSTO 2014 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES AGOSTO 2014 REF SERVIÇO REDE ESPECIALIZADA, MES AGOSTO 2014 | 118,21 | ||
| 16/09/2014 | REF EMULAÇÃO TERMINAL E SERVIÇO REDE ESPECIALIZADA | 118,21 | ||
| 23/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 118,21 | ||
| TOTAL | 118,21 | 118,21 | 118,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||