| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSERTO DUCATO PASSAGEIRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1611 EM ANEXO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF CONSERTO DUCATO PASSAGEIRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1611 REF CONSERTO DUCATO PASSAGEIRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1611 EM ANEXO | 10,00 | ||
| 30/10/2014 | REF CONSERTO DUCATO PASSAGEIRO | 10,00 | ||
| 12/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||