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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4865 Data de lançamento: 19/11/2014
Tipo de empenho:
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA 530736, MES NOVEMBRO 2014, 8422 6989 27,73 27,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2014 REF FATURA 530736, MES NOVEMBRO 2014, 8422 6989 27,73
21/11/2014 REF 8422 6989 27,73
18/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 27,73
TOTAL 27,73 27,73 27,73
SALDO A PAGAR 0,00