Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JULIANA VIEIRA MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
Tipo de empenho: |
|
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERAO - FAMURS EM TRAMANDAI DIAS 05 A 07/02/14 |
301,88 |
301,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2014 |
REF ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERAO - FAMURS EM TRAMANDAI REF ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERAO - FAMURS EM TRAMANDAI DIAS 05 A 07/02/14 |
301,88 |
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10/02/2014 |
REF ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERAO FAMURS TRAMANDAI DIAS 05 A 07/02/14 |
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301,88 |
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18/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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301,88 |
TOTAL |
301,88 |
301,88 |
301,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.