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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5037 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho:
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL DE CONSUMO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1731 EM ANEXO 616,80 616,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 REF MATERIAL DE CONSUMO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE ORDEM DE REF MATERIAL DE CONSUMO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1731 EM ANEXO 616,80
09/12/2014 REF MATERIAL DE CONSUMO E ILUMINAÇÃO PUBLICA 616,80
19/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 616,80
TOTAL 616,80 616,80 616,80
SALDO A PAGAR 0,00