Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
2,60 |
2,60 |
1.00 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
1,30 |
1,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
3,90 |
|
|
26/01/2015 |
REF SERVIÇO DE POSTAGEM |
|
3,90 |
|
04/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3,90 |
TOTAL |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.