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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 100 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 42 EM ANEXO 272,75 272,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 42 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 42 EM ANEXO 272,75
26/01/2015 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 5751 272,75
14/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 272,75
TOTAL 272,75 272,75 272,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.