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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA 17,76 17,76
1.00 REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 03/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 324,72 324,72
1.00 REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 03/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 02/2015, 5282598-1 154,51 154,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 03/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 03/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 03/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 02/2015, 5282598-1 496,99
30/03/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 02 E 03/2015 496,99
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 496,99
TOTAL 496,99 496,99 496,99
SALDO A PAGAR 0,00