O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1020 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE 224,99 224,99
1.00 REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE 1.271,84 1.271,84
1.00 REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 03/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA 30,29 30,29
1.00 REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 03/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 03/2015, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA 67,06 67,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 03/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 02/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 02/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 03/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 03/2015, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA 1.594,18
30/03/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 02 E 03/2015 1.594,18
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.594,18
TOTAL 1.594,18 1.594,18 1.594,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.