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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1022 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 46,16 46,16
1.00 REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 03/2015, 3129126-1, ESCOA AQUILES POA FILHO 97,17 97,17
1.00 REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 03/2015, 3129126-1, ESCOA AQUILES POA FILHO REF MES 02/2015, 5549928-7, CRECHE EM CONSTRUÇÃO 23,35 23,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 03/2015, 3129126-1, ESCOA AQUILES POA FILHO REF MES 02/2015, 5099384-4, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 03/2015, 3129126-1, ESCOA AQUILES POA FILHO REF MES 02/2015, 5549928-7, CRECHE EM CONSTRUÇÃO 166,68
30/03/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 02 E 03/2015 166,68
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 166,68
TOTAL 166,68 166,68 166,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.