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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS AMARELO 01, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 367 EM ANEXO 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS AMARELO 01, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 367 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS AMARELO 01, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 367 EM ANEXO 15,00
30/03/2015 REF PEÇAS CONSERTO MICRO AMARELO 01, CFE NF 1740 15,00
10/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.