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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL ELETRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 372 EM ANEXO 3.330,15 3.330,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF MATERIAL ELETRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 372 EM ANEXO 3.330,15
01/06/2015 REF MATERIAL ELETRICO, CFE NF 8035136 3.330,15
06/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.330,15
TOTAL 3.330,15 3.330,15 3.330,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.