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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1036 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 375 EM ANEXO 549,60 549,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 375 EM ANEXO 549,60
30/03/2015 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 41481 549,60
24/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 549,60
TOTAL 549,60 549,60 549,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.