Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF BATERIAS ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 385 EM ANEXO |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2015 |
REF BATERIAS ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 385 EM ANEXO |
980,00 |
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01/04/2015 |
ref bATERIAS |
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980,00 |
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01/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.