Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MADEIRAS DE EUCALIPTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 389 EM ANEXO |
1.587,96 |
1.587,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2015 |
REF MADEIRAS DE EUCALIPTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 389 EM ANEXO |
1.587,96 |
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08/04/2015 |
REF MADEIRAS EUCALIPTO, CFE NF 156 |
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1.587,96 |
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08/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.587,96 |
TOTAL |
1.587,96 |
1.587,96 |
1.587,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.