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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MADEIRAS DE EUCALIPTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 389 EM ANEXO 1.587,96 1.587,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 REF MADEIRAS DE EUCALIPTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 389 EM ANEXO 1.587,96
08/04/2015 REF MADEIRAS EUCALIPTO, CFE NF 156 1.587,96
08/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.587,96
TOTAL 1.587,96 1.587,96 1.587,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.