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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1163 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: BB Salario Educação - Transp. Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF COMBUSTIVEL VEICULOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 403 EM ANEXO 4.280,49 4.280,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM REF COMBUSTIVEL VEICULOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 403 EM ANEXO 4.280,49
17/04/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 81968 4.280,49
11/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.280,49
TOTAL 4.280,49 4.280,49 4.280,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.