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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1167 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 407 EM ANEXO 256,07 256,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 407 EM ANEXO 256,07
17/04/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CFE NF 81972 256,07
12/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 256,07
TOTAL 256,07 256,07 256,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.